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ATTENZIONE: questo manuale non e' piu' aggiornato. Il manuale aggiornato e' incluso nel programma gestionale che si scarica da www.wincoge.it
I dati sono distribuiti su tre schermate alle quali si accede con le linguette:
dati anagrafici - dati per fatture - destinaz.merce - dati per ordini
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| · | Codice: alfanumerico max 10 caratteri.
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| Negli esempi inclusi nel Gestionale i clienti sono codificati con 1001, 1002, 1003, ... ed i fornitori come 5001, 5002, 5000, ... . Utilizzando un codice numerico è importante evitare una codifica di tipo 1,2,...10,11 ma riempire i codici di zeri a sinistra. Vedere anche Note sulla codifica in questo capitolo.
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| · | Partita Iva : il Gestionale controlla e segnala la correttezza della partita I.V.A.
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| · | Pseudonimo : campo per impostare un nome per ricercare velocemente il cliente o fornitore (per esempio : ragione sociale='L'automobile riparazioni di Rossi G.' , pseudonimo = 'Rossi'
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| · | Conto riepilogativo: obbligatorio se si genstisce la contabilità. Si tratta del conto riepilogativo predisposto tra i conti patrimoniali del piano dei conti (uno di quelli con CFP= 'C' o 'F'). Nelle scritture contabili si imposta il codice del cliente o fornitore e non il conto riepilogativo. Il saldo del conto riepilogativo viene aggiornato automaticamente movimentando i clienti o fornitori.
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| · | Contropartita fatture : si può predefinere la contropartita (normalmente un conto di costi o ricavi) per evitare di digitarla in fase di registrazione fatture in contabilità.
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| · | Codice Iva: si può predefinere il codice iva per evitare di digitarlo in fase di registrazione fatture in contabilità. Invece, se si utilizza l'emissione fatture, il codice iva si deve preimpostare sui tipi documento o sui prodotti codificati, o se il cliente è esente in 'dati x fatture' nella 'casella codice esenzione iva'.
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| · | Pagamento: Si tratta del codice assegnato alle condizioni di pagamento. Il codice pagamento, inserito sull'anagrafica, viene proposto in fase di emissione fatture vendita (finestra Emissione Fatture ddt e registrazione movimenti magazzino e di registrazione fatture in contabilità (finestra fatture e registrazioni iva).
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| Esso si può variare emettendo le fatture o registrando in contabilità.
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| Il codice di pagamento serve anche per aggiornare automaticamente lo scadenzario registrando le fatture o emettendo fatture.
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| · | Banca/Cin/Cab/Abi: Vengono stampati sulle fatture emesse. Vengono utilizzati anche dalla funzione per le RiBa elettroniche. Vedere apposito capitolo WinRiba.
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| · | EMail: per inviare tramite posta elettronica fatture, ddt ed ordini.
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| · | Prezzo 1/2/...: si tratta dei prezzi 1/2 indicati sull'archivio prodotti che verranno proposti in fase di fatturazione, ddt, ordini, offerte. Il prezzo 4 (con iva) si può utilizzare su un cliente generico per l'emissione dei documenti di tipo 'scontrino non fisc.'.
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| · | Sconti: si possono indicare fino a 3 sconti che verranno proposti in fase di fatturazione, ddt, ordini, offerte.
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| · | Sconto finale: sconto che verrà applicato sul totale imponibile dei documenti emessi.
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| · | Codice esenzione Iva: sulle fatture emesse il Gestionale prenderà in considerazione questo codice iva e non quello indicato sul prodotto.
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| · | Agente: codice del rappresentante che verrà inserito su ordini e fatture emesse per ottenere il calcolo periodico delle provvigioni. Vedere capitolo Agenti e Provvigioni.
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| · | Escludo DDT dalla fatturazione automatica: il cliente verrà escluso quando si utilizza la funzione che provvede a fatturare automaticamente i ddt emessi.
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| · | Raggruppo righe ddt in fatturazione automatica: è utile per ridurre il n.di pagine delle fatture quando queste devono contenere numerose righe; in fatturazione automatica il Gestionale provvede a raggruppare le righe dei ddt relative al medesimo codice prodotto.
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| Prezzi, sconti, esenz.Iva, agente, destinazione merce e sritte predefinite si possono modificare in fase di emissione fatture.
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| Sui clienti si può predefinire una o più destinazioni merce per evitare di digitarlaa su ogni ddt. In ogni caso la destinazione si potrà modificare in fase di emissione ddt.
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| Quando è necessaria la fatturazione differita suddivisa per punto di consegna le varie destinazioni possibili si devono inserire nella griglia premendo il pulsante 'nuova destinazione'. In questo modo ad ogni destinazione viene assegnato un codice (1,2,3,...) che consente la fatturazione differita mediante il raggruppamento dei ddt per codice destinazione.
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| Se non si utilizza il 'codice destinazione merce' viene proposta la 'destinazione predefinita' impostata sul cliente.
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| Le diverse destinazioni inserite in questa tabella consentono la
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| FATTURAZIONE DIFFERITA suddivisa per destinazione.
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| Per predefinire alcune informazioni che vengono proposte in fase di inserimento ordini: esse si possono modificare o inserire direttamente sugli ordini.
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Note sulla codifica dei clienti e fornitori
| WinCoge gestisce codici alfanumerici che possono contenere fino a 10 caratteri.
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| Il Gestionale propone automaticamente una codifica del tipo 00001, 00002, 00003 ...
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| Si possono anche impostare liberamente i codici con caratteri alfabetici e numerici.
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| Se si utilizzano numeri è importante evitare una codifica di tipo 1,2,...10,11 ma riempire i codici di zeri a sinistra; in questo modo appariranno ordinati:
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Con zeri a sinistra
| Senza zeri a sinistra
| 0001 CLIENTE AAA 0002 CLIENTE BBB 0003 CLIENTE CCC .... 0010 CLIENTE FFF 0011 CLIENTE GGG....
| 1 CLIENTE AAA 10 CLIENTE FFF 11 CLIENTE GGG 2 CLIENTE BBB 3 CLIENTE CCC
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