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Trasporto saldi apertura da anno vecchio ad anno nuovo
(se non si gestisce la contabilità questa operazione non è necessaria)
Tramite questa videata si generano automaticamente le scritture contabili di apertura del
nuovo esercizio. Il trasporto dei saldi deve essere effettuato prima della chiusura conti.
L'operazione si può effettuare in modo provvisorio (se non sono state completate le registrazioni sull'anno precedente) o definitivo.
Argomenti correlati: Archivi di base per contabilità, Piano dei conti, Causali contabili, Movimenti non Iva - primanota, Operazioni contabili di chiusura, libro giornale, stampe contabili.
Per il trasporto saldi procedere come segue:
Aprire WinCoge sula ditta desiderata. Il Gestionale
si troverà posizionato sull'anno corrente.
Selzionare l'anno precedente
Con il menu aprire la finestra trasporto saldi contabili:
Premere il pulsante lettura saldi anno xxxx: attendere (da qualche secondo ad alcuni minuti) che l'elaborazione venga effettuata. Vengono rilevati i saldi dei conti patrimoniali.
Impostare la data registrazione (data dele scritture contabili che vengono generate automaticamente)
Impostare la contropartita: conto del piano dei conti.
Trasporto definitivo: poichè è improbabile che al 31/12 siano state completate le registrazioni ed è utile avere sul nuovo esercizio i saldi di apertura, è possibile effettuare un trasporto provvisorio dei saldi che verrà eliminato automaticamente al momento del trasporto definitivo.
Non impostando la spunta il Gestionale
provvede a generare delle registrazioni provvisorie (con causale contabile APEX, predefinita nel Gestionale
). Queste scritture non verranno prese in considerazione nella stampa del giornale.
Con la spunta le registrazioni sono definitive (causale APE).
Premere Conferma trasporto saldi.
Con la conferma il Gestionale
crea gli articoli in partita doppia: conto patrimoniale passivo a conto apertura oppure conto apertura a conto patrimoniale attivo.
Per verificare che il lavoro sia stato eseguito correttamente:
selezionare l'anno nuovo, stampare il bilancio di verifica e controllare che i saldi siano presenti nella colonna 'saldo iniziale'.
Per rettificare le registrazioni di apertura:
Tramite la finestra movimenti non iva primanota si possono modificare le scritture di apertura.
Per effettuare manualmente le registrazioni di apertura:
Tramite la finestra movimenti non iva primanota si effettuano scritture contabili. Per le registrazioni di apertura utilizzare la causale 'APE' predefinita nel Gestionale
.
Se, per errore, si effettua un apertura definitiva questa la si può annullare eliminando i singoli articoli con la finestra movimenti non iva primanota oppure con la finestra eliminazione articoli da n. ... a n. .
Consultare anche il 'Manuale di contabilità di WinCoge'.